Interne Kontrolle und Rechenschaftspflicht in der öffentlichen Verwaltung: Ein Instrument für die finanzielle Verwalter Mosambik

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Bol In einem Kontext, der durch anhaltende Herausforderungen bei der Verwaltung der öffentlichen Finanzen gekennzeichnet ist, analysiert dieses Buch kritisch die Rolle der internen Kontrolle bei der Förderung der Rechenschaftspflicht und finanziellen Verantwortung der öffentlichen Verwalter. Anhand der mosambikanischen Realität untersucht das Buch die theoretischen und rechtlichen Grundlagen der Kontrolle in der öffentlichen Verwaltung sowie ihre Verbindung mit den externen Finanzkontrollmechanismen des Verwaltungsgerichts.Auf der Grundlage einer strengen Dokumentenanalyse, empirischer Daten aus einer zehnjährigen Zeitreihe und Interviews mit Richtern und Rechnungsprüfern mit Erfahrung in der Prüfung der öffentlichen Finanzen bewertet das Buch die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems bei der Verhinderung von Unregelmäßigkeiten, der Verbesserung der Verwaltung öffentlicher Mittel und der Feststellung der finanziellen Verantwortung für in Ausübung des öffentlichen Amtes begangene Straftaten.Durch das Aufzeigen von institutionellen Schwächen, operationellen Einschränkungen und bewährten Praktiken leistet das Buch einen Beitrag zur akademischen und institutionellen Debatte über öffentliche Verwaltung, Transparenz und Korruptionsbekämpfung. Es richtet sich an Akademiker, öffentliche Entscheidungsträger, Richter, Rechnungsprüfer und Studenten.

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In einem Kontext, der durch anhaltende Herausforderungen bei der Verwaltung der öffentlichen Finanzen gekennzeichnet ist, analysiert dieses Buch kritisch die Rolle der internen Kontrolle bei der Förderung der Rechenschaftspflicht und finanziellen Verantwortung der öffentlichen Verwalter. Anhand der mosambikanischen Realität untersucht das Buch die theoretischen und rechtlichen Grundlagen der Kontrolle in der öffentlichen Verwaltung sowie ihre Verbindung mit den externen Finanzkontrollmechanismen des Verwaltungsgerichts.Auf der Grundlage einer strengen Dokumentenanalyse, empirischer Daten aus einer zehnjährigen Zeitreihe und Interviews mit Richtern und Rechnungsprüfern mit Erfahrung in der Prüfung der öffentlichen Finanzen bewertet das Buch die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems bei der Verhinderung von Unregelmäßigkeiten, der Verbesserung der Verwaltung öffentlicher Mittel und der Feststellung der finanziellen Verantwortung für in Ausübung des öffentlichen Amtes begangene Straftaten.Durch das Aufzeigen von institutionellen Schwächen, operationellen Einschränkungen und bewährten Praktiken leistet das Buch einen Beitrag zur akademischen und institutionellen Debatte über öffentliche Verwaltung, Transparenz und Korruptionsbekämpfung. Es richtet sich an Akademiker, öffentliche Entscheidungsträger, Richter, Rechnungsprüfer und Studenten.


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Merk Verlag Unser Wissen
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  • 9786209782305
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